Müügiarvete algsaldod

Navigeerimine:  Müük > Müügiarvete koostamine >

Müügiarvete algsaldod

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientide algsaldod st. võlas olevad müügiarved sisestage samast menüüst, kust igapäevased müügiarved Tegevused > Müük > Müügiarved. Iga võlas olev arve sisestage eraldi müügiarvena.

Müügiarve sisestamiseks klikkige akna ülemisel ribal nupule Lisa.

Klient - valige klient loendist või kui klienti loendis ei ole, siis lisage uus klient klikkides samas valikus viimasele reale Uue kliendi lisamiseks kliki siin

Kuupäev - sisestage võlas oleva arve kuupäev

Arve nr - sisestage võlas oleva arve number (muutke programmi poolt pakutud number)

 

Algsaldode arvele võtmiseks sisestatavad müügiarved erinevad tavapärastest müügiarvetest selle poolest, et neile ei sisestata tegelikke arvel olevaid artikleid (kaupasid ja teenuseid), vaid igale arvele ainult üks rida artikliga A – Algsaldo. Selleks klikkige arve esimesel real veerus Artikkel ja valige loetelust artikkel A – Algsaldo. Algsaldo artiklil on käibemaksumäär 0% (kood "-" või 0%). Seda ei tohi muuta.

 

Hind - sisestage võlas oleva arve summa koos käibemaksuga, vajutage Enter.

 

Kontrollige, kas Summa kokku ja Maksetähtaeg arve lõpus on õiged.

Arve salvestamiseks klikkige üleval ribal nupule Salvesta.

 

clip1842

 

Järgmise arve lisamiseks klikkige jällegi ülemisel ribal lisamise nupule.

Kõiki sisestatud arveid näete samas aknas klikkides ülemisel ribal nupule Ava.

 

Kui te ei näe kõiki veergusid müügiarve aknas, siis tõmmake hiirega akent paremalt laiemaks.

 

Niimoodi sisestatud arvete korral tekib pearaamatu kanne, mille tagajärjel kontode saldo ei muutu:

Db: Ostjate laekumata arved

Kr: Ostjate laekumata arved,

kande saldo = 0.

 

Kande õigsuse kontrollimiseks klikkige pärast arve salvestamist müügiarve ülemisel ribal nupule MA-...  .  Kui deebet- ja kreeditkonto on ühesugused, on algsaldo kanne õige.

 

Algsaldo summat saate kontrollida aruandest Tegevused > Müük > Müügiaruanne.

 

Pearaamatu algsaldo kandes sisestage klientide võlad koondsummana kontole Ostjate laekumata arved (näidiskontoplaanis konto 1200). Selle kande võite teha hiljem, kui sisestate korraga kõikidele bilansikontodele algsaldosid.